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出口退稅應(yīng)該怎么開具發(fā)票,?(出口發(fā)票的種類和具體填列)

單價(jià): 面議
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所在地: 廣東 深圳
有效期至: 長期有效
發(fā)布時(shí)間: 2023-11-25 06:11
最后更新: 2023-11-25 06:11
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一,、出口發(fā)票開具的種類

(一)商業(yè)發(fā)票(Commercial Invoice)

商業(yè)發(fā)票(Commercial Invoice)是出口方向進(jìn)口方開列發(fā)貨價(jià)目清單,,是買賣雙方記賬的依據(jù),也是進(jìn)出口報(bào)關(guān)交稅的總說明,。商業(yè)發(fā)票是一筆業(yè)務(wù)的全面反映,,內(nèi)容包括商品的名稱,、規(guī)格、價(jià)格,、數(shù)量,、金額、包裝等,,同時(shí)也是進(jìn)口商辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)不可缺少的文件,,因此商業(yè)發(fā)票是全套出口單據(jù)的核心,在單據(jù)制作過程中,,其余單據(jù)均需參照商業(yè)發(fā)票繕制(外貿(mào)企業(yè)使用居多,,生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定開具發(fā)票,商業(yè)發(fā)票是報(bào)關(guān)的必要單據(jù),,財(cái)務(wù)人員可從業(yè)務(wù)人員處取得)

(二)通用機(jī)打發(fā)票:是傳統(tǒng)的出口專用發(fā)票,,目前大部分地區(qū)己經(jīng)取消該類發(fā)票,極少地方還在使用,!

(三)數(shù)電發(fā)票:通過電子發(fā)票服務(wù)平臺開具,,和傳統(tǒng)發(fā)票一樣,,其效力和紙質(zhì)版的發(fā)票效力一致,。

(四)防偽稅控增值稅普通發(fā)票:出口業(yè)務(wù)通過稅控開具的,開具防偽稅控增值稅普通發(fā)票(五聯(lián)),,下面我們重點(diǎn)講解防偽稅控增值稅普通發(fā)票的開具流程及注意事項(xiàng),。

 

二、增值稅普通發(fā)票具體填列

(一)購買方名稱

按照出口合同中的外商名稱進(jìn)行填寫,。按照發(fā)票管理辦法需要錄入中文,,但實(shí)操中因?yàn)槌隹诎l(fā)票只是來確認(rèn)銷售收入的,并不給國外客戶,。實(shí)操中一般的要求如下:如銷售合同購買方名稱為外文,,購買方名稱可填寫外文,如名稱過長不能填開齊全的,,可使用簡寫,。除購買方名稱(如為外文的,可使用外文)外,,應(yīng)使用中文開具,。具體以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求為主

(二)購買方稅號、地址,、銀行賬號

一般情況下,,納稅人識別號、地址,、銀行賬號等可不填寫,,在地址處可填寫外商所在國家或地區(qū),;出口銷售到國內(nèi)特殊監(jiān)管區(qū)域,如有購方企業(yè)納稅人識別號,、地址,、銀行賬號則需填寫。

(三)填開時(shí)稅率如何填寫,?

適用增值稅退(免)稅政策和增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)政策的出口貨物勞務(wù)及服務(wù),,出口企業(yè)開具增值稅電子普通發(fā)票時(shí),“稅率”欄應(yīng)該選擇“0%”,,稅額欄會顯示“***”即無稅額,。適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù)及服務(wù),并按規(guī)定申報(bào),、繳納增值稅,。

(四)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱

按從電子口岸-出口退稅聯(lián)網(wǎng)稽查模塊中打印的報(bào)關(guān)單上顯示的商品名稱填寫。

(五)規(guī)格型號

無需填寫,。如果稅局要求填開,,可以根據(jù)合同顯示的填寫。

(六)單位

根據(jù)報(bào)關(guān)單中的其中一個(gè)單位填寫,。

(七)數(shù)量

數(shù)量根據(jù)報(bào)關(guān)單顯示的數(shù)量填寫,,值得注意的是:數(shù)量要與單位相對應(yīng),

(八)匯率

FOB價(jià)(離岸價(jià))為依據(jù)開具,,記賬匯率可選擇出口當(dāng)月第一個(gè)工作日匯率,,發(fā)票的開具金額根據(jù)記賬匯率折算成人民幣。

(九)備注欄

需要把合同號,、成交方式,、貿(mào)易方式、運(yùn)保費(fèi),、匯率,、貨物總價(jià)、目的港,、運(yùn)輸單據(jù)號等在備注欄顯示,。

(十)發(fā)票何時(shí)開具

填開發(fā)票的單位和個(gè)人必須在發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)確認(rèn)營業(yè)收入時(shí)開具發(fā)票,出口企業(yè)或其他單位出口并按會計(jì)規(guī)定做銷售的貨物,,須在做銷售的次月進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),。

在實(shí)際工作中,**的做法是出口當(dāng)月開具,;如果是月底出口,,也允許跨月開具,但是匯率要求使用出口當(dāng)月的匯率,,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門為主,。


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